“大监督”工作动态
跟形势 明职责 抓落实

“应审尽审、凡审必严、严肃问责”,是习近平总书记5月23日在中央审计委员会第一次会议上对审计工作提出的要求,与全面从严治党的思路一脉相承。6月25日,航运集团在29楼会议室召开了内审工作联席会议,集团党委委员、董事会成员、监事会成员、集团本部部门负责人参加了会议。

 

总结经验,谋划新篇。会上,集团纪委副书记、监察审计部部长何伟建同志总结了前一阶段内部审计工作及集团重点项目审计发现问题整改的情况,并对2018年下半年内审工作进行了安排。何伟建同志同时对新修订的《审计结果运用暂行办法》的编写说明进行了汇报。
贯彻精神,推动发展。集团党委副书记、纪委书记谢时超同志对习近平总书记主持召开中央审计委员会第一次会议上的重要讲话、全省审计工作电视电话会议上马兴瑞省长的讲话、省国资委召开省属企业内审与风险防控工作专题会议上李成主任的讲话精神进行了宣贯,还对集团《关于进一步加强集团内部审计工作的意见》进行了说明,并结合集团内审工作实际,提出了推动集团内审工作持续健康发展的具体举措。
齐商共议,迈上台阶。与会的各位领导和同志针对《关于进一步加强集团内部审计工作的意见》和《审计结果运用暂行办法》进行了讨论,提出了中肯的意见,并审议通过了《意见》和《办法》
集团党委书记、董事长杨显昌同志高度肯定了集团监审部的工作,并结合上级有关指示精神,就提升集团内审工作强调六点要求:
一是要充分认识内部审计工作的重要意义。要切实提高对内部审计工作重要意义的认识,创新审计机制,突出审计重点,深化审计转型,提升审计价值,努力开创航运集团审计工作新局面。
二是要进一步突出内部审计工作重点。充分发挥内部审计揭示风险、规范经营管理、强化内部审计监督职能等作用,真正提升审计价值。
三是要不断完善集团内部审计工作体制机制。切实完善企业内部审计管理体制,强化内审工作的组织与管理,建立内部监督协同机制。
四是要有效发挥企业内部审计功能作用。内部审计要在促进企业战略执行落地方面、促进企业全面提质增效方面和企业防范风险方面发挥作用。
五是要切实加强审计问题整改落实和提升审计成果运用效能。进一步强化审计问题整改机制建设完善审计整改跟踪检查制度落实审计整改责任追究制度。
    六是加强指导监督和完善队伍建设。加强对内部审计人员的业务指导,培养“一专多能”的复合型人才,努力打造一支适应新时代的高素质审计干部队伍。
文章作者:集团监审部吴斐   
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